[多选题]
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。
  • A
    企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账
  • B
    在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
  • C
    对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度
  • D
    期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
正确答案:B,D 学习难度:

题目解析:

选项B登记库存现金日记账、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责,不能由现金出纳一人负责;选项D无论余额核对是否相符,均需编制银行存款余额调节表。
查看正确答案与解析
领取2024注册会计师考前押题
提示:我们将把押题资料以短信的方式发送至您的手机
注册会计师相关问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
最新问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
支付方式
  • 微信
  • 支付宝
支付金额3380.00元
我已同意在线考试题库网《服务协议》

请输入你的问题