[多选题]
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括(  )。
  • A
    询问参与生产和存货循环各业务活动的被审计单位人员
  • B
    观察生产部门将完工产品移送入库的流程及相关控制活动
  • C
    检查原材料领料单、成本计算表、产成品出入库单等
  • D
    重新执行制定生产计划、领料生产、成本核算、完工入库的整个过程
正确答案:A,B,C 学习难度:

题目解析:

选项D不包括,重新执行是控制测试程序而非了解内部控制程序。
查看正确答案与解析
领取2024注册会计师考前押题
提示:我们将把押题资料以短信的方式发送至您的手机
注册会计师相关问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
最新问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
支付方式
  • 微信
  • 支付宝
支付金额3380.00元
我已同意在线考试题库网《服务协议》

请输入你的问题