[单选题]
针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。
  • A
    库存现金超出限额及时送存银行
  • B
    担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
  • C
    现金的收支与记账的岗位分离
  • D
    对现金收支业务进行内部审计
正确答案:B 学习难度:

题目解析:

担任现金出纳的人员不能同时负责总账登记工作,但是可以担任登记现金日记账的工作,所以选项B错误。
查看正确答案与解析
领取2025注册会计师考前押题
提示:我们将把押题资料以短信的方式发送至您的手机
注册会计师相关问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
最新问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
支付方式
  • 微信
  • 支付宝
支付金额3380.00元
我已同意在线考试题库网《服务协议》

请输入你的问题