[单选题]
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
  • A
    财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
  • B
    对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
  • C
    负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账
  • D
    被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
正确答案:D 学习难度:

题目解析:

复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续。
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